南玻A发布内部审计制度 完善治理与风险管控
2025-11-12
2025年11月,南玻A发布内部审计制度,明确设立对董事会负责的内部审计部门,规定其职责包括内控检查、财务信息审计、反舞弊等,赋予其调查取证、接触资料等权限,同时建立审计计划、实施、报告、整改跟踪等工作流程,以及结果运用和奖惩机制,该制度适用于公司合并报表范围内所有主体及业务活动。
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