深华发A董事会通过续聘审计机构议案
2025-12-10
公司董事会决议续聘大信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构。
董事会审计委员会及独立董事均认为大信事务所具备专业能力与独立性,能满足公司审计要求。
该议案已获董事会全票通过,尚需提交公司临时股东大会审议。
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董事会审计委员会及独立董事均认为大信事务所具备专业能力与独立性,能满足公司审计要求。
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