华联控股发布新版内控制度
2025-10-31
华联控股股份有限公司于2025年10月29日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过新的《内部控制制度》。该制度涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、风险管理控制和内部审计控制等多个方面,旨在提升公司治理水平、防范经营风险、保障信息披露质量。制度明确董事会负责内部控制的建立与运行,审计部每季度向审计委员会报告工作,并每年提交一次内部控制报告。公司将在每年四月底前完成上年度内部控制评估并提交评估报告。
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