中联重科强化审计委员会职能
2025-10-31
中联重科董事会审议通过了新的审计委员会工作细则,明确了审计委员会的职责权限、人员组成和议事规则。该细则强化了对公司财务信息、内外部审计及内部控制的监督职能,完善公司治理结构。审计委员会将由三至五名非执行董事组成,其中独立董事占多数,并至少有一名具备会计专业背景的独立董事担任主席。委员会需定期审查财务报告、评估审计机构独立性,并监督风险管理与内部监控体系。
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