东方盛虹:董事会审计委员会履职暨2024年度审计工作的总结报告
2025-04-29
江苏东方盛虹股份有限公司董事会审计委员会在2024年度内召开了7次会议,审议并通过了多项议案,包括财务报告、审计工作、资产减值准备、募集资金使用情况等。审计委员会与立信会计师事务所密切合作,确保了2024年度财务报告的准确性和及时性。审计委员会认为,立信会计师事务所的审计工作符合专业标准,财务报表公允反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
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