【风险】回应投资者关于大额减值准备的合规性质疑
2026-03-23
有投资者在交易所互动平台向武商集团提问,质疑公司对巨额存货、应收账款与其他应收款持续计提大额减值准备的真实性、合规性,并怀疑是否存在通过减值掩盖历史经营漏洞、利益输送或导致国有资产流失的情况,同时询问是否进行了专项审计。
公司方面回应称,其会计处理严格遵循《企业会计准则》及相关政策,计提坏账准备是真实、合规、审慎的。公司历年财务报告均经审计机构审计并出具标准无保留意见,减值准备的合理性已获审计确认,不存在所质疑的掩盖问题或利益输送情形,更不存在国有资产流失。相关损失及审计结论已在定期报告中完整披露。
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公司方面回应称,其会计处理严格遵循《企业会计准则》及相关政策,计提坏账准备是真实、合规、审慎的。公司历年财务报告均经审计机构审计并出具标准无保留意见,减值准备的合理性已获审计确认,不存在所质疑的掩盖问题或利益输送情形,更不存在国有资产流失。相关损失及审计结论已在定期报告中完整披露。
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