京粮控股发布内部审计新规
2025-12-04
海南京粮控股股份有限公司于2025年12月4日发布了内部审计管理办法,旨在规范公司内部审计工作,防范经营风险,保护投资者权益。
办法明确了内部审计部门的职责与权限,包括检查内部控制、财务合规、反舞弊机制等。
此外,规定了审计工作程序和整改机制,以提升公司治理水平。
办法明确了内部审计部门的职责与权限,包括检查内部控制、财务合规、反舞弊机制等。
此外,规定了审计工作程序和整改机制,以提升公司治理水平。
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