*ST中润:董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见及无法表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明
2025-04-29
中润资源投资股份有限公司董事会发布专项说明,表示2023年度审计报告中涉及的与持续经营相关的重大不确定性和无法表示意见的内控审计报告所涉及事项的影响已经消除。公司采取了多项措施,包括化解流动性风险、做好资产保全、解除冻结质押、聚焦黄金主业及核心矿山资产等,以改善公司财务状况和经营能力。此外,公司还通过自查和整改,解决了2023年度财务报告和内部控制审计报告中的问题。
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