广弘控股:董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告
2025-04-28
广东广弘控股股份有限公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所2024年度的履职情况进行了评估。华兴会计师事务所负责公司2024年度财务报表和内部控制的审计工作,出具了标准无保留意见的审计报告,并对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查。审计委员会认为华兴在审计过程中表现出独立性、专业胜任能力和诚信,符合上市公司审计服务的要求。
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