穗恒运A优化审计委员会治理机制
2025-12-04
广州恒运企业集团股份有限公司发布了董事会审计委员会议事规则,旨在强化董事会决策功能,建立健全内部控制制度。
该规则明确了审计委员会的组成、职责和运作流程,强调对财务信息披露的审核与监督,以完善公司治理结构。
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