航天发展:董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-19
致同会计师事务所对航天工业发展股份有限公司2024年12月31日的内部控制情况出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。报告指出公司在以前年度存在政府补助确认不规范的问题,导致会计处理不准确。公司已对相关内部控制缺陷进行整改,包括更正前期差错和完善相关管理制度。董事会认为该报告符合公司实际情况,强调事项段不影响财务报告内部控制的有效性。
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