供销大集修订审计委员会细则
2025-11-29
供销大集集团股份有限公司发布了董事会审计委员会实施细则(2025年修订),旨在强化董事会决策功能,完善公司治理结构。
修订内容明确了审计委员会的职责权限,包括审核财务信息、监督内外部审计工作,以及加强内部控制评估。
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