海南海药升级内部审计制度 强化监督与问责
2025-12-11
海南海药发布新版内部审计制度,旨在规范公司内部审计工作,强调审计部门的独立性、职责权限及奖惩机制。
该制度明确了审计部门在公司董事会领导下开展工作,负责对公司及控股子公司的内部控制、财务活动等进行监督评估,并推动问题整改。
内部审计结果及整改情况将作为公司考核、决策的重要依据,同时制度对审计人员和被审计对象的责任追究作出了具体规定。
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该制度明确了审计部门在公司董事会领导下开展工作,负责对公司及控股子公司的内部控制、财务活动等进行监督评估,并推动问题整改。
内部审计结果及整改情况将作为公司考核、决策的重要依据,同时制度对审计人员和被审计对象的责任追究作出了具体规定。
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