海德股份:监事会对董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的意见
2025-04-29
立信会计师事务所对海南海德资本管理股份有限公司2024年度财务报告内部控制有效性出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司监事会同意该审计报告及其专项说明,并表示将积极监督和督促公司采取措施消除影响,维护股东权益,保证公司健康发展。
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