苏常柴A:董事会审计委员会关于2024年度报告、内部控制评价报告的书面审核意见
2025-04-11
常柴股份有限公司董事会审计委员会对2024年度报告和内部控制评价报告进行了审核。年度报告的编制和审议程序符合相关规定,内容和格式也符合要求,公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的实际情况和有效性,未发现重大缺陷。
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