【市场】苏常柴A拟续聘2026年度会计师事务所
2026-04-13
常柴股份有限公司于2026年4月13日召开董事会十届十次会议,审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构、内部控制审计机构及其审计费用的议案》。
董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度财务审计、内部控制审计机构,审计费用分别为60万元、13.5万元。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度财务审计、内部控制审计机构,审计费用分别为60万元、13.5万元。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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