盛达资源:董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-29
大华会计师事务所对盛达金属资源股份有限公司2024年度内部控制情况出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,指出公司存在被控股股东及其附属企业非经营性资金拆借的情况。公司已收回全部资金及利息,并采取多项措施整改内部控制缺陷,包括加强资金管理和内部控制体系建设,以及加大法律法规学习和培训力度。
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