阳光股份:监事会对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
2025-04-19
中兴华会计师事务所对阳光新业地产股份有限公司2024年度内部控制情况出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司监事会对该报告及董事会的专项说明表示认可,并确认公司已采取措施完成相关整改工作。监事会将继续督促优化内部控制管理机制。
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