吉林敖东:内部审计制度(2025年8月)
2025-08-30
吉林敖东药业集团股份有限公司发布了《内部审计制度》,明确了公司内部审计工作的规范,强化了内部控制和风险管理机制。该制度规定内控审计部在董事会审计委员会领导下独立行使职权,对公司财务信息、内部控制有效性、经营活动效率等进行监督,并要求定期提交审计计划和报告。制度还强调对对外投资、关联交易、募集资金使用等重大事项进行重点审计,发现重大异常须及时上报董事会及交易所。
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