铜陵有色发布新版内部审计制度
2025-12-17
铜陵有色金属集团股份有限公司发布了经董事会批准的内部审计制度。
该制度旨在规范公司内部审计工作,以提升审计质量、完善公司治理、强化风险管理和内部控制。
制度明确了内部审计的定义、适用范围、工作原则以及审计机构向董事会负责的架构,并详细规定了审计部的职责权限、工作程序、审计结果运用与整改机制以及相关责任追究条款。
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该制度旨在规范公司内部审计工作,以提升审计质量、完善公司治理、强化风险管理和内部控制。
制度明确了内部审计的定义、适用范围、工作原则以及审计机构向董事会负责的架构,并详细规定了审计部的职责权限、工作程序、审计结果运用与整改机制以及相关责任追究条款。
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