金岭矿业修订内部审计制度
2025-10-29
金岭矿业于2025年10月29日发布公告,对公司《内部审计制度》部分条款进行修订。此次修订主要包括:明确制度适用范围覆盖公司各职能部门、全资及控股子公司;将内部审计定位为独立、客观的确认和咨询活动;新增公司党委对内部审计工作的全面领导;细化内部审计原则,强调服务、客观、独立、保密和回避;调整审计机构名称为审计法务中心,并明确其对董事会负责、接受审计委员会监督的机制;强化审计整改和结果运用,建立整改台账和跟踪检查机制,推动审计结果作为干部考核任免依据之一。整体修订旨在提升内部审计的独立性和权威性,完善公司治理。
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