长春高新:内部审计制度
2025-08-30
长春高新发布《内部审计制度》,明确公司内部审计工作的职责、权限、程序及管理要求。审计部对董事会负责,重点监督财务信息、内部控制、风险管理及重大事项的合规性,并定期向审计委员会报告。制度涵盖对对外投资、关联交易、募集资金使用等关键领域的审计重点,强化公司治理和风险防控。
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