ST金鸿:年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-29
中兴财光华会计师事务所对金鸿控股集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计,并出具了带持续经营不确定性段和强调事项段的保留意见的审计报告。审计结果显示,公司在非经营性资金占用及其他关联资金往来方面存在一定的问题,但未发现重大不一致。
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