【风险】ST海龙回应内控审计否定意见并公布整改措施
2026-05-27
ST海龙在互动平台回应内部控制审计报告否定意见,公司董事会高度重视并已成立专项整改工作小组。公司将强化贸易业务内控管理,改善资产与存货管理,建立贸易存货台账,确保账实相符。同时优化债务结构,组织培训以提升内控水平,相关整改措施已在此前披露的专项说明中详述。
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