中山公用发布内部审计管理办法
2025-12-13
中山公用事业集团股份有限公司发布了经董事会审议通过的内部审计管理办法。该办法详细规定了内部审计的范围、职责、工作内容、实施流程、审计整改及结果运用等,旨在通过独立、客观的确认和咨询活动,审查评价公司业务活动、内部控制和风险管理的适当性与有效性。
此举是公司完善治理、提升管理规范性的常规内部制度建设行为。
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