国城矿业审议通过新版内审制度
2025-12-06
国城矿业股份有限公司在12月5日审议通过了新版《内部审计制度》。
该制度明确了内部审计部门将对公司及控股、参股子公司的财务收支、经济活动、内部控制等进行独立监督和评价,以促进公司完善治理。
审计部门将重点关注重要的对外投资、资产购买与出售、对外担保及关联交易等事项的合规性及风险,并在相关事项发生后及时进行审计。
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该制度明确了内部审计部门将对公司及控股、参股子公司的财务收支、经济活动、内部控制等进行独立监督和评价,以促进公司完善治理。
审计部门将重点关注重要的对外投资、资产购买与出售、对外担保及关联交易等事项的合规性及风险,并在相关事项发生后及时进行审计。
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