国城矿业审计委员会细则落地 治理结构再完善
2025-12-06
国城矿业董事会审计委员会工作细则已于2025年12月5日审议通过。该细则旨在强化董事会决策能力,完善公司治理结构。
细则明确了审计委员会的组成、职责权限及议事规则,核心职责包括审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作以及公司内部控制等。
审计委员会的设立和规范化运作,有助于提升公司财务透明度与内部控制水平,促进公司规范运作。
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细则明确了审计委员会的组成、职责权限及议事规则,核心职责包括审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作以及公司内部控制等。
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