滨海能源发布新内部审计制度
2025-10-28
天津滨海能源发展股份有限公司发布了新的内部审计制度,明确了内部审计部门的职责、权限和工作程序。该制度强调了董事会对内部控制制度建立和实施的责任,要求各内部机构、控股子公司及相关参股公司配合内审部门工作。内审部门将定期检查公司重大事项的实施情况以及大额资金往来情况,并向审计委员会报告。制度还规定了审计底稿管理和档案保存要求,强化了内部审计的独立性和权威性。
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