*ST京蓝:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-16
京蓝科技股份有限公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所2024年度履行监督职责情况进行了汇报。中兴财光华会计师事务所对京蓝科技2024年度财务报告和内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,确认财务报表公允反映了公司财务状况和经营成果,内部控制有效。审计委员会对事务所的专业资质和执业能力表示认可。
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