锦龙股份:内部控制审计报告
2025-04-27
立信会计师事务所对广东锦龙发展股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告指出,内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。报告由张之祥和黄丽凤两位注册会计师签署,发布日期为2025年4月25日。
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