国投丰乐通过内部审计制度强化内控管理
2025-11-12
国投丰乐于2025年11月11日经第七届董事会第十三次会议审议通过新的内部审计制度。该制度明确内部审计定义、对象及内部控制目标,规定董事会对内控健全有效负责,设立审计委员会监督内审工作,设立独立内审部门并明确其职责(包括检查内控有效性、财务信息真实性、协助反舞弊等),同时规范了内审程序、信息披露要求及违规处理措施等内容。
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