漳州发展发布审计委员会新规
2025-10-24
福建漳州发展股份有限公司发布了《董事会审计委员会实施细则》,明确了审计委员会的职责权限和议事规则。该细则强调了对公司财务信息、内外部审计及内部控制的监督职能,要求审计委员会对财务报告的真实性、准确性和完整性提出意见,并在发现财务问题时督促整改。此外,细则还规定了审计委员会在聘请或更换外部审计机构、评估内部控制有效性等方面的具体职责,旨在提升公司治理水平和信息披露质量。
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