恒申新材:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责情况的报告
2025-03-28
广东恒申美达新材料股份公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所2024年度的履职情况进行了评估和监督。容诚会计师事务所对公司2024年度财务报告及内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力和独立性进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。
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