居然智家:董事会审计委员会关于2024年度保留意见审计报告、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明
2025-04-30
居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会针对2024年度保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告进行了专项说明,表示尊重普华永道的独立判断,并将提请董事会及管理层采取有效措施应对相关问题,以维护投资者利益。
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