居然智家通过新版内部审计制度规范治理
2025-11-13
2025年11月11日,居然智家董事会审议通过新版内部审计制度。该制度明确内部审计机构独立性与职责,要求其直接向董事会负责,配备专职人员且不隶属财务部门;规范审计流程,涵盖计划制定、实施、报告及整改追踪等环节;强调反舞弊机制,重大问题需立即向审计委员会报告;同时明确审计委员会监督指导及与外部审计协作要求,旨在提升公司治理水平。
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