美利云修订审计委员会议事规则
2025-12-13
公司于2025年12月13日披露了修订后的《审计委员会议事规则》。
核心修订包括:审计委员会的职责被明确赋予行使《公司法》规定的监事会的职权;职责条款中增加了“监督及评估外部审计工作”和“监督及评估公司的内部控制”;工作对接部门由“证券事务部”调整为“证券投资部”。
此举旨在强化公司治理结构,提升内部监督与审计工作的独立性和有效性。
核心修订包括:审计委员会的职责被明确赋予行使《公司法》规定的监事会的职权;职责条款中增加了“监督及评估外部审计工作”和“监督及评估公司的内部控制”;工作对接部门由“证券事务部”调整为“证券投资部”。
此举旨在强化公司治理结构,提升内部监督与审计工作的独立性和有效性。
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