航锦科技:董事会关于公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-24
航锦科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告被出具带强调事项段的无保留意见,主要涉及公司在2024年12月27日收到中国证监会辽宁监管局的责令整改决定。公司已对相关内部控制缺陷进行了整改,制定了多项内部控制制度和管理办法,并加强了内部管控监督。
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜
