山东海化:山东海化监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的审核意见
2025-03-22
山东海化股份有限公司监事会发表了关于2024年度内部控制自我评价报告的审核意见,认为公司现行内部控制制度符合法律法规要求,内部控制组织结构完善,能够满足公司战略规划和业务发展的需要。内部控制在关联交易、重大投资、信息披露、对外担保及重点风险防控方面的工作严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常运行。监事会确认2024年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
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