鲁西化工发布新版内部审计制度
2025-09-30
鲁西化工集团股份有限公司于2025年9月29日经董事会审议通过新的《内部审计制度》,旨在加强公司经营管理活动的监督与控制,提升内控执行效果和管理水平,防范经营风险。新制度明确了审计部的独立性,要求其对董事会负责,定期向审计与风险委员会报告工作,并强化了对财务收支、经营绩效、资产质量及内部控制的审计监督。审计部有权检查各类经营资料,开展专项审计,尤其针对募集资金使用、关联交易、对外投资等高风险领域每半年至少检查一次。公司还强调内部审计人员的专业性与职业操守,建立审计档案管理和保密机制,确保审计工作的规范性和持续性。
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