秦川机床:内部审计制度(2025年9月修订)
2025-09-26
秦川机床工具集团股份公司于2025年9月26日经第九届董事会第十七次会议审议通过了新修订的《内部审计制度》。该制度明确了公司实行党委、董事会直接领导下的内部审计体制,强化了内部审计机构的独立性和权威性,规定了审计职责、权限、工作程序、经济责任审计、审计结果运用及责任追究等内容,旨在提升内部审计质量,完善公司治理结构。
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