吉电股份修订内部审计规定强化监督
2025-12-16
吉林电力股份有限公司于2025年12月16日经第十届董事会第四次会议审议通过了修订后的《内部审计管理规定》。
新规定进一步规范了内部审计工作体系,明确了内部审计对党委、董事会负责的工作机制,并设立了审计与风险管理委员会。
规定要求内部审计机构加强对公司财务收支、内部控制、重大决策及风险管理等的监督,推动审计监督全覆盖,并对所管单位每3年至少轮审1次。审计结果及整改情况将作为考核、任免干部和相关决策的重要参考。
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新规定进一步规范了内部审计工作体系,明确了内部审计对党委、董事会负责的工作机制,并设立了审计与风险管理委员会。
规定要求内部审计机构加强对公司财务收支、内部控制、重大决策及风险管理等的监督,推动审计监督全覆盖,并对所管单位每3年至少轮审1次。审计结果及整改情况将作为考核、任免干部和相关决策的重要参考。
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