【经营】内部控制获无保留审计意见
2026-03-31
大华会计师事务所于2026年3月30日出具了关于天山股份的内部控制审计报告。
报告认为,天山股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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报告认为,天山股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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