潍柴重机发布内部审计制度强化治理
2025-12-25
潍柴重机股份有限公司董事会于2025年12月25日审议通过了《内部审计制度》。
该制度旨在规范公司内部审计工作,提高审计质量,防范和控制公司风险,增强信息披露可靠性,保护投资者合法权益。制度明确了审计部门的职责与权限,包括检查内部控制、审计财务资料、协助反舞弊机制等,并规定了审计工作程序和档案管理。
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该制度旨在规范公司内部审计工作,提高审计质量,防范和控制公司风险,增强信息披露可靠性,保护投资者合法权益。制度明确了审计部门的职责与权限,包括检查内部控制、审计财务资料、协助反舞弊机制等,并规定了审计工作程序和档案管理。
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