华联股份完善内部审计制度
2025-12-10
北京华联商厦股份有限公司于2025年12月10日公布了经董事会审议通过的内部审计管理制度。该制度旨在加强内部审计监督,建立健全审计体系,提升审计工作质量。
制度明确了内部审计的独立性和领导体制,审计部向董事会负责,并接受审计委员会的监督指导。审计部将对公司及所属单位的财务收支、业务活动、内部控制、风险管理等进行监督检查,并拥有要求报送资料、参加相关会议、检查文件及系统等权限。
制度还规定了审计结果的运用机制,包括对普遍性问题汇总分析、重大风险进行通报,以及相关责任追究条款。
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制度明确了内部审计的独立性和领导体制,审计部向董事会负责,并接受审计委员会的监督指导。审计部将对公司及所属单位的财务收支、业务活动、内部控制、风险管理等进行监督检查,并拥有要求报送资料、参加相关会议、检查文件及系统等权限。
制度还规定了审计结果的运用机制,包括对普遍性问题汇总分析、重大风险进行通报,以及相关责任追究条款。
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