法尔胜:内部控制审计报告(中兴华内控审计字(2025)第020059号)
2025-09-17
中兴华会计师事务所对江苏法尔胜股份有限公司截至2025年06月30日的财务报告内部控制有效性进行了审计,并出具了内部控制审计报告。报告认为,法尔胜股份在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,公司董事会也基于内部控制规范体系开展了自我评价,确认公司在财务报告和非财务报告内部控制方面均不存在重大缺陷,内部控制体系健全且有效运行。
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