云内动力:董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明
2025-04-30
昆明云内动力股份有限公司董事会发布专项说明,表示2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的影响已消除。具体措施包括:对2020-2022年度前期会计差错进行追溯调整,加强信息披露及成本费用核算的规范性,强化财务会计工作的监督和检查,修订和完善相关制度,并开展证券合规法律培训。
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