*ST景峰:关于湖南景峰医药股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告非标事项已消除的专项审核报告
2024-12-30
大信会计师事务所对湖南景峰医药股份有限公司2023年度内部控制进行了审计,并出具了否定意见的内部控制审计报告。报告指出公司在财务报表编制和列报、资金管理和投资管理等方面存在重大缺陷。随后,公司采取了一系列整改措施,包括对财务数据进行追溯调整、加强内部控制和培训、解决资金管理和投资管理问题等。公司董事会认为,2023年度内控报告否定意见涉及事项影响已消除。
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