*ST景峰:董事会关于2023年度内控报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明
2024-12-30
湖南景峰医药股份有限公司2023年度内部控制审计报告被大信会计师事务所出具否定意见,指出公司在财务报表编制与列报、资金管理和投资管理方面存在重大缺陷。公司董事会已采取多项措施进行整改,包括财务数据追溯调整、加强内部控制和培训、诉讼追讨投资损失等,认为相关负面影响已消除。
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