【风险】福星股份因关联交易内部控制缺陷被出具非标审计意见
2026-05-18
福星股份追认2025年度与惠之美集团的日常关联交易13,648.54万元,占净资产的2.20%。公司存在交易管控不严、内部控制执行不到位,导致重要缺陷,被出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。
对于部分交易,审计机构无法核实商业合理性,出具了保留意见的审计报告。保荐机构督促公司整改,并关注持续经营能力风险。
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对于部分交易,审计机构无法核实商业合理性,出具了保留意见的审计报告。保荐机构督促公司整改,并关注持续经营能力风险。
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