【市场】广济药业更新审计委员会细则
2026-01-09
湖北广济药业股份有限公司于2026年1月9日发布了董事会审计委员会工作细则,更新了公司内部治理规则。
该细则旨在强化董事会决策功能,确保对财务事项的有效监督,完善公司治理结构。
此次更新属于常规合规事务,未涉及公司业务经营或财务数据的实质性变化。
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该细则旨在强化董事会决策功能,确保对财务事项的有效监督,完善公司治理结构。
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